为助力公司发展,公允反映公司经营成果,高质高效完成年报审计工作,12月7日,江南·体育中国官方网站召开2020年度内控和年报审计计划阶段沟通会。会议由江南·体育中国官方网站党委委员、纪委书记、总法律顾问冉兰平主持,江南·体育中国官方网站独立董事、审计委员会主任王秀萍(通讯),独立董事、审计委员会委员姚国寿,年审会计师事务所信永中和相关人员参加会议。江南·体育中国官方网站党委委员、财务总监刘好,资金财务部、证券部、审计部,江南·体育电力财务部相关人员列席会议。
信永中和会计师事务所介绍了2020年内控和年报审计计划情况,包括审计工作安排、审计风险分析及应对、关键审计事项、会计/审计准则及相关法规的变化等。针对信永中和会计师事务所提出的审计计划,各业务部门结合工作职责,就收入会计准则变更的影响、审计时间安排等事项与信永中和会计师事务所进行了深入沟通。
审计委员会充分肯定了信永中和会计师事务所审计计划阶段的工作,并要求信永中和按照审计计划开展年报审计工作,相关部门要密切配合,为保质保量完成年报审计工作提供保障。