为顺利开展2022年度内控和年报审计工作,高质量完成年度财务报告披露,11月18日,江南·体育中国官方网站召开2022年度内控和年报审计计划阶段沟通会,会议以现场和通讯方式召开。江南·体育中国官方网站独立董事、审计委员会主任王秀萍、独立董事、审计委员会委员王劲夫,信永中和会计师事务所合伙人谢芳、合伙人张亚旭、经理范大洋、项目经理王敬芝参加会议,江南·体育中国官方网站党委委员、纪委书记戴月洪,资金财务部,证券事务部,审计部,及江南·体育电力财务部相关人员列席会议。
会上,信永中和会计师事务所介绍了2022年内控和年报审计计划情况,包括审计工作安排、舞弊风险沟通、关键审计事项、审计风险及应对等。针对信永中和会计师事务所提出的审计计划,各业务部门结合工作实际,就今年新并购项目、久其系统填报等事项与信永中和会计师事务所进行了深度交流。
审计委员会表示信永中和会计师事务所根据公司实际情况,制定了详细合理的审计计划,希望信永中和要一如既往地保持职业怀疑,运用职业判断,识别和评估风险事项,恰当设计和运用审计程序,公允评价财务报表,切实承担会计信息质量看门人角色。同时,相关部门要高度重视、积极配合,确保年度财务报告按时按质披露。